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中共株洲市委宣傳部2019年預算公開說明
株洲文明網(wǎng) 2019-02-15 17:22:00

    目 錄

    一、部門職能職責

    二、機構(gòu)設置

    三、部門收支概況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    (三)預算收支增減變化情況說明

    (四)機關運行經(jīng)費安排情況

    (五)政府采購預算

    (六)國有資產(chǎn)占有情況說明

    (七)預算績效目標說明

    (八)“三公”等經(jīng)費預算

    四、名詞解釋

    五、部門預算公開表格目錄

    六、公開表格附件

    一、部門職能職責

    根據(jù)株辦(2001)103號文件規(guī)定本部門主要職責是:

    (一)根據(jù)中央宣傳部、省委宣傳部和市委的安排部署,制定全市宣傳思想工作規(guī)定劃和措施,指導全市宣傳文化系統(tǒng)制訂有關政策,協(xié)調(diào)全市宣傳文化系統(tǒng)各部門各單位之間的關系。

    (二)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,協(xié)同市委組織部搞好全市干部理論教育工作。指導協(xié)調(diào)哲學、社會科學規(guī)劃課題的評審和管理;歸口管理市委講師團、市社會科學聯(lián)合會。

    (三)負責引導社會輿論,指導、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作,聯(lián)系省駐株新聞單位,代管市新聞工作者協(xié)會、市記者協(xié)會。

    (四)負責從宏觀上指導、協(xié)調(diào)全市文化藝術特別是精神文化產(chǎn)品的制作。指導、協(xié)調(diào)全市文化藝術界的群眾團體的工作,并在政治方向和方針、政策等方面實施領導。

    (五)負責規(guī)劃、部署全市的思想政治工作任務和全市群眾性精神文明建設活動,與市委組織部共同做好黨員教育工作,負責編發(fā)黨員教育教材。會同有關部門,研究和改進思想政治教育工作;領導市職工思想政治工作研究會等相關社團的工作;負責市精神文明建設指導委員會辦公室的日常工作。

    (六)負責全市對外、對港澳宣傳工作的協(xié)調(diào)和管理;協(xié)同有關部門開展涉臺問題的對外宣傳工作。指導和協(xié)調(diào)全市對外文化交流工作。

    (七)歸口管理和協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作。

    (八)研究加強宣傳系統(tǒng)隊伍建設和領導班子建設的措施,協(xié)助黨委及組織部門內(nèi)考察、管理宣傳系統(tǒng)的領導班子和干部隊伍。制定對全市各級黨委宣傳部領導干部和宣傳文化系統(tǒng)有關骨干的培順規(guī)劃并組織實施,負責全市企事業(yè)單位政工系列的職稱評定工作,指導協(xié)調(diào)全市新聞系列職稱評定的有關工作。

    (九)負責提出全市宣傳思想文化藝術事業(yè)發(fā)展的指導方針,配合市政府有關部門指導、協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)的事業(yè)建設。

    (十)承辦市委交辦的其他工作。

    二、機構(gòu)設置

    中共株洲市委宣傳部內(nèi)設機構(gòu)包括:我部屬于正處級單位,市一級預算單位,現(xiàn)有預算單位1個。我部下設辦公室、政工科、理論課、新聞出版科、宣傳科、企業(yè)宣傳科、文化藝術科、黨員教育科、對外宣傳辦公室(對外稱中共株洲市委對外宣傳辦公室、市人民政府新聞辦公室)、文明辦公室(對外稱株洲市精神文明建設指導委員會)、研究室、株洲新聞網(wǎng)、網(wǎng)絡新聞宣傳管理辦公室13個科室。共有編制人數(shù)48人,實有在職人員44人,離休人員1人,退休人員13人。

    三、部門收支概況

    2019年部門預算編報范圍為部機關,屬于一級預算單位,收入包括公共預算收入;支出包括保障部機關基本運行的經(jīng)費。本部門無下屬預算單位。

    (一)收入預算,2019年年初預算數(shù)1748.2萬元,其中,財政預算全額撥款1748.2萬元。政府性基金撥款0萬元;財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元;其他收入0萬元;因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定,本年度收支預算中不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字。

    (二)支出預算,2019年年初預算數(shù)1748.2萬元,其中,一般公共服務支出1555.93萬元,社會保障和就業(yè)支出112.74萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出79.53萬元.

    具體安排如下:

    1.基本支出:2019年年初預算數(shù)為1148.2萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務性商品和服務支出。

    2.項目支出:2019年年初預算數(shù)為600萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、基本建設支出、資本性支出等。

    預算收支增減變化情況說明:2019年度本單位年初預算數(shù)為1748.2萬元,比上年增加206.84萬元,主要原因是因人員增加,造成人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費上漲等。

    (三)機關運行經(jīng)費安排情況:本部門2019年年初預算機關運行經(jīng)費(商品和服務支出+業(yè)務性專項)共安排427.86萬元,比上年度預算增加37.67萬元,主要原因是因人員增加,造成人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費上漲等。

    (四)政府采購預算:2019年年初預算數(shù)為307.6萬元。包含:專業(yè)培訓費10萬元、其他文印設備10萬元、大型會議費20萬元、行業(yè)應用軟件10萬元、文明創(chuàng)建印刷費50萬元、安全運維服務20萬元、其他圖書檔案裝具10萬元、其他印刷品10萬元等。

    (五)國有資產(chǎn)占有情況說明:截止2018年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房 0 平方米;車輛 3 輛,其中一般公務用車 3 輛;單位價值200萬以上大型設備 0 套。2019年部門預算安排購置車輛 0 輛,預算安排購置價值200萬以上大型設備 0 套。

    (六)預算績效目標說明:

    本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1748.2萬元,其中,基本支出1148.2萬元,項目支出600 萬元。

    (七)“三公”經(jīng)費預算:2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12萬元。公務接待費2萬元;公務用車購置及運行費10萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費10萬元;因公出國(境)費用0萬元;2019年公務用車購置數(shù)0臺;會議費4萬元;培訓費5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)72萬元,公務接待費22萬元,公務用車購置及運行費50萬元,其中:公務用車購置費20萬元,公務用車運行維護費30萬元;因公出國(境)費0萬元。比上年減少60萬元,其中公務接待費減少20萬元,公務用車購置及運行費減少40萬元,其中:公務用車購置費20萬元,公務用車運行維護費20萬元;減少原因是根據(jù)要求我單位加強對公務用車的管理,合理有效的壓縮三公經(jīng)費。

    (八)其他事項。

    本單位2019年預算未安排政府性基金收支預算。我單位無納入專戶管理的非稅收入及支出。

    名詞解釋

    1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

    2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

    3.國有資本經(jīng)營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預算。

    4.社會保險基金預算:?是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

    5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7. “三公”經(jīng)費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

    8.機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

    部門預算公開表格目錄

    表1:部門收支總表

    表2:部門收入總表

    表3:部門支出總表

    表4:部門支出總表(分類)

    表5:基本-工資福利

    表6:基本-一般商品服務

    表7:基本-個人和家庭

    表8:財政撥款收支總表

    表9:一般預算支出表

    表10:一般-工資福利

    表11:一般-一般商品服務

    表12:一般-個人和家庭

    表13:政府性基金

    表14:納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表

    表15:項目支出預算明細表

    表16:“三公”經(jīng)費預算表

    表17:績效目標申報表

    表18:專項績效目標表

    表19:專項資金匯總及績效目標申報表

    公開表格附后

  【附件】

    中共株洲市委宣傳部2019年預算公開說明

    中共株洲市委宣傳部2019年預算公開附件表

作者:
編輯:文小墨
來源:株洲文明網(wǎng)
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