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當前位置:
中共株洲市委宣傳部2022年部門預算
株洲文明網(wǎng) 2022-02-22 17:34:00
  部門預算目錄
  第一部分 部門預算公開說明
  一、部門職能職責
  二、機構(gòu)設置
  三、部門預算單位構(gòu)成
  四、部門收支總體情況
  (一)收入預算
  (二)支出預算
  (三)預算收支增減變化情況說明
  五、一般公共預算撥款支出預算
  (一)人員類支出
  (二)運轉(zhuǎn)類支出
  (三)特定目標類支出
  六、政府性基金預算支出
  七、其他重要事項情況說明
  (一)機關運行經(jīng)費
  (二)政府采購預算
  (三)國有資產(chǎn)占有情況
  (四)預算績效目標
  (五)一般公共預算“三公”經(jīng)費預算
  (六)會議費、培訓費
  (七)其他事項
  八、名詞解釋
  第二部分 部門預算公開表格
  (一)收支總表
  (二)收入總表
  (三)支出總表
  (四)支出分類(政府預算)
  (五)支出分類(部門預算)
  (六)財政撥款收支總表
  (七)一般公共預算支出表
  (八)一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
  (九)一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
  (十)一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
  (十一)一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
  (十二)一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
  (十三)一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
  (十四)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
  (十五)政府性基金預算支出表
  (十六)政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
  (十七)政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
  (十八)國有資本經(jīng)營預算支出表
  (十九)財政專戶管理資金預算支出表
  (二十)專項資金預算匯總表
  (二十一)項目支出績效目標表
  (二十二)整體支出績效目標表
  第一部分:
  中共株洲市委宣傳部2022年部門預算說明
  一、 部門職能職責
  (一)擬訂全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)
  發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領域法治建設,按照市委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
  (二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、省委和市委關于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。
  (三)統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作。負責為全市各級黨委(黨組)理論學習中心組學習提供有關服務,組織實施理論宣講活動等。
  (四)負責規(guī)劃全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
  (五)統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調(diào)市直各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。承擔市突發(fā)公共事件應急新聞中心辦公室日常工作。
  (六)擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務,組織協(xié)調(diào)有關行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán),管理出版物進出品等。組織指導協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負責湖南日報社株洲分社、紅網(wǎng)株洲分站等省新聞單位駐株機構(gòu)的監(jiān)督管理,負責全市新聞記者證的核發(fā)管理。
  (七)從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設與管理。
  (八)統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。
  (九)負責管理全市電影行政事務,指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,指導協(xié)調(diào)全市性重大電影活動,組織開展電影交流與合作。
  (十)對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議。統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔市文化體制改革發(fā)展領導小組辦公室日常工作。
  (十一)統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
  (十二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作,指導協(xié)調(diào)有關部門落實對外宣傳工作重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導對外文化交流工作,協(xié)調(diào)參與湖湘文化走出去工作。組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳工作,協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。
  (十三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作,承擔市委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調(diào)工作,負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導協(xié)調(diào)市直各部門、各縣市區(qū)的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂重大問題對外宣傳口徑。
  (十四)負責組織開展全市新聞領域?qū)ν饨涣髋c合作,會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。
  (十五)負責落實中央和省、市精神文明建設指導委員會工作部署,擬訂全市精神文明建設工作規(guī)劃并組織實施。
  (十六)研究加強宣傳系統(tǒng)隊伍建設和領導班子建設的措施,協(xié)助黨委及組織部門考察、管理宣傳系統(tǒng)的領導班子和干部隊伍;制定對全市各級黨委宣傳部領導干部和宣傳文化系統(tǒng)有關骨干的培訓規(guī)劃并組織實施。
  (十七)對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施政策指導。歸口領導株洲日報社、市文化旅游廣電體育局、市廣播電視臺。市委委托,代管市文學藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會。聯(lián)系湖南日報社株洲分社、紅網(wǎng)株洲分站等省新聞單位駐機機構(gòu)。
  (十八)完成市委交辦的其他工作。
  二、機構(gòu)設置
  本部門共有編制人數(shù)41人,實有在職人數(shù)37人。內(nèi)設科室13個(含0個副處級單位),分別為:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、意識形態(tài)工作科、新聞和傳媒監(jiān)管科(市突發(fā)公共事件應急新聞中心辦公室)、出版版權(quán)科(市“掃黃打非”辦公室)、文藝科、文化體制改革和發(fā)展辦公室(國有文化資產(chǎn)管理辦公室)、宣傳教育科、對外宣傳科、文明一科、文明二科、干部人事科。
  三、部門預算單位構(gòu)成
  納入本部門2022年部門預算編制范圍的包括本部門機關,本部門沒有下屬二級預算單位。
  四、部門收支總體情況
  2022年中共株洲市委宣傳部公開的部門預算為部機關。收入包括一般公共預算收入;支出既包括保障部機關及直屬單位基本運行的經(jīng)費,也包括歸口管理、面向全市分配的專項經(jīng)費。(詳見附表)
  (一)收入預算:2022年年初預算數(shù)1722.64萬元,其中,一般公共預算撥款1722.64萬元;政府性基金撥款0萬元;財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元;其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定,本年度收支預算中均不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字。
  (二)支出預算:2022年年初預算數(shù)1722.64萬元,其中,一般公共服務支出1544.52萬元,社會保障和就業(yè)支出100.02萬元,衛(wèi)生健康支出26.75萬元,住房保障支出51.35萬元。
  (三)預算收支增減變化情況說明:2022年度本部門年初預算數(shù)為1722.64萬元,比上年減少36.61萬元,主要原因是按要求核減人員經(jīng)費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
  五、一般公共預算撥款支出預算
  2022年本部門一般公共預算撥款收入1722.64萬元,具體安排如下(詳見附表):
  (一)人員類支出
  2022年年初預算數(shù)為620.07萬元。其中包括基本工資182.88萬元、津貼補貼114.13萬元、獎金144.95萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.84萬元、住房公積金51.35萬元、其他工資福利支出0.58萬元、退休費52.45萬元、醫(yī)療費補助0.32萬元。
  (二)運轉(zhuǎn)類支出
  2022年年初預算數(shù)為123.8萬元。其中:辦公費10萬元、郵電費3萬元、差旅費5萬元、維修(護)費3萬元、公務接待費2萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經(jīng)費5.66萬元、福利費8.49萬元、其他交通費用40萬元、其他商品和服務支出41.65萬元。
  (三)特定目標類支出
  (1)“學習強國“平臺建設資金45萬元。主要用于持續(xù)推廣“學習強國”不懈怠,把“學習強國”打造成為全市黨員干部的學習“加油站”,
  (2)黨的創(chuàng)新理論宣傳經(jīng)費18萬元。主要用于黨的重要讀書基本做到黨員干部人手一冊,有力強化黨員干部理論武裝。
  (3)媒體聯(lián)系與獎勵、文明網(wǎng)、周周樂與三下鄉(xiāng)經(jīng)費44萬元。主要用于積極展示工作成效,穩(wěn)妥化解社會輿情。
  (4)掃黃打非經(jīng)費18 萬元。主要用于積極開展“掃黃打非”進基層全國及省示范站點的傳建工作,制定下發(fā)《關于開展2022年“掃黃打非”進基層示范點創(chuàng)建工作的通知》,推進“掃黃打非”基層站點提質(zhì)增效,抓好“掃黃打非”進基層與各公共文化服務平臺及新時代文明實踐中心的有機結(jié)合。
  (5)市委理論學習中心組學習經(jīng)費18萬元。主要用于開展聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想這一首要政治任務,持續(xù)推進理論武裝工作,深入開展當時學習教育,高質(zhì)量完成科室各項工作。
  (6)未成年人思想道德建設、志愿服務及道德模范工作經(jīng)費104.77萬元。主要用于加強文明實踐志愿服務隊伍建設,縣級志愿服務總隊配置理論政策宣講、文化文藝服務等志愿者服務隊伍,完善文明實踐志愿服務注冊登記、培訓管理、褒獎激勵、物質(zhì)保障、技術(shù)支持等規(guī)章制度。打造精準對接群眾需求的文明實踐志愿服務項目。
  (7)習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳宣講工作經(jīng)費16萬元。主要用于樹牢市委理論中心組“龍頭”作用。聚焦習近平新時代中共特色社會主義思想這一主題主線。
  (8)全民讀書月專項資金45萬元。主要用于“株洲讀書月”是株洲市舉辦的大型群眾文化活動,自2007年來,已連續(xù)成功舉辦了13屆。“株洲讀書月”讓廣大使命享受到精神文化大餐,營造了全民閱讀的濃厚氛圍,打造株洲特色的“文化品牌”。
  (9)文明城市建設專項資金470萬元。主要用于建設新時代全域化更高水平文明城市,確保實現(xiàn)全國文明城市向四連冠進軍,舉全市之力,功在必成。
  (10)新聞發(fā)布會工作經(jīng)費40萬元。主要用于通過發(fā)布重大政策、重大活動信息,滿足群眾知情權(quán)、參與權(quán);通過媒體,溝通群眾,提升黨委政府形象;向外發(fā)布信息,塑造株洲良好城市形象。
  (11)新聞主流媒體專項資金160萬元。主要用于“以正面宣傳為主”是主流媒體長期堅持的傳承方針和報道原則。加強宣傳的重要性和必要性。讓株洲人民有城市自豪感、認同感、歸屬感。
  六、政府性基金預算支出
  2022年本部門政府性基金預算0萬元,具體安排如下(詳見附表):
  2022年度本部門無政府性基金預算安排的支出。
  七、其他重要事項情況說明
  (一)機關運行經(jīng)費:本部門2022年年初預算機關運行經(jīng)費(商品和服務支出+業(yè)務性專項)共安排387.57萬元,比上年度預算減少49.71萬元,減少的主要原因是:響應財政號召,按照過“緊日子”的要求壓減運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
  (二)政府采購預算:2022年年初預算數(shù)為677.26萬元。其中:采購貨物212.26萬元、采購工程支出0萬元、采購服務支出465萬元。包含:轎車18萬元、其他辦公設備0.96萬元、辦公家具3.3萬元、車輛維修和保養(yǎng)服務4.50萬元、機動車保險服務1.50萬元、運行維護服務10萬元、購買學習強國“平臺建設會議費10萬元、購買“學習強國“平臺建設培訓費10萬元、購買全民讀書月服務45萬元、購買文明城市建設項目400萬元等。
  (三)國有資產(chǎn)占有情況:截止2022年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房0平方米;車輛4輛,其中一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、貨幣化用車0輛;單位價值200萬以上大型設備0套。2022年部門預算安排購置車輛1輛,預算安排購置價值200萬以上大型設備0套。
  (四)預算績效目標:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1722.64萬元,其中,基本支出743.87萬元,項目支出978.77萬元(詳見附表)。 
  (五)“三公”經(jīng)費預算:
  2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)38萬元,其中:公務接待費5萬元、公務用車購置費18萬元,公務用車運行費15萬元、因公出國(境)費0萬元。2022年公務用車購置數(shù)0臺。
  2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2021年增加16萬元,主要是因工作需要,需置換公務用車一輛。
  (六)會議費、培訓費預算:
  2022年預算安排會議費0萬元,2022年預算安排培訓費0萬元,2022年我部沒有節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動預算安排。
  (七)其他事項。
  本單位2022年預算未安排政府性基金收支預算、國有資本經(jīng)營收支預算、財政專戶管理資金收支預算。
  八、名詞解釋
  (一)一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
  (二)政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。
  (三)國有資本經(jīng)營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預算。
  (四)社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。
  (五)“三公”經(jīng)費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
  (六)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
  【附件】
作者:
編輯:徐 藝能
來源:株洲文明網(wǎng)
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